-
Здравствуйте!
Чтобы понять, почему стоимость конкретного ОС не попадает в Декларацию по НИМ, нужны ответы на некоторые вопросы.
Скажите, каким документом вы ввели безвозмездное получение (в дар) ОС (кух.гарнитура)?
Нужно смотреть, какие проводки, регистры сформировались? Постарайтесь в регистрах отыскать самое существенное в плане "дара" (а не за плату) ,.. как при проведении автоматически сформировалось? способ поступления, проводки, напишите, пож-та.
-
Добрый день! Извините за несвоевременные ответы, что -то со связью.
Я делала так:
1. Поступление товаров и услуг
Д01.01 К 98.02 сумма по рыночной стоимости, которую определила таможня. (Получен в дар кухонный гарнитур)
2.ГТД по импорту сформировало следующие проводки:
Д 76/9 К 76/9 зачет аванса
Д 01/01 К 76/09 таможенная пошлина
Д 19/5 К 76/9 таможенная стоимость, пошлина
Д 01/01 К 76/9 таможенный сбор
На сч Д 01.01 по кухонному гарнитуру сформировалась общая стоимость
3. Декларация по налогу на имущество за 2011г. - заполнить. При автоматическом заполнении она пустая!!!
4. Разбираясь вчера со своей ошибкой самостоятельно, мне показалось, что надо сделать еще документ "Принятие к учету ОС"
Создаю документ "Принятие к учету ОС"
Первая вкладка: Основные средства: выбираю гарнитур, сч. 01/01
Вторая вкладка: Бухгалтерский учет:
Начисление амортизации
МОЛ
Безвозмездное поступление
Сч. 01.01
Сч. амортизации 02.01. Галочка начисление амортизации
Линейный метод
Срок использования 60 мес (5 лет)
Третья вкладка: НУ
Тоже начисление амортизации
Пытаюсь провести документ: мне выдается ошибка: "Не списано 1 кг мебели со сч 01.01". Провести документ не могу.
Соответственно амортизация не начисляется по месяцам и ОС получается не принят на учет.
Видимо поэтому в декларацию и не попадает эта информация.
Извините пожалуйста, что много написала возможно ненужной информации, но мне очень нужна помощь, чтобы разобраться и найти ошибку.
Спасибо за ответы!
-
Здравствуйте!
Тактика и логика ваших действий в программе, в принципе, верная. Лишней информации вы не написали... 🤐😠 😇
Но первые два пункта (вы выше написали) не верны в том отношении, что вам надо собирать не сразу на сч.01.01 стоимость с учетом доп.расходов, а на сч.08.4, к примеру. Это так! Документом "Поступление тов. и усл." (вид операции "оборудование") отражают кап.вложения , у вас должно быть Д08.04 К98.02.
А потом по ГТД - продолжаете собирать затраты на сч.08.04.
Тогда и "Принятие к учету" можно нормально сформировать. На первой закладке ставите счет08.04 , подбираете рядом в поле "оборудование" (это - кап.вложения, в справочнике "номенклатура"), а внизу - из справочника "Основные средства" (это другой справочник) - ваше оборудование, которое впоследствии и будет числится на сч.01.01. Ну, и остальные закладки нужно заполнить.
Попытайтесть поправить ваши записи и проверьте начисление амотризации обработкой "Закрытие месяца" (реглам.операция - начисление амортизации ОС, НМА) в следующем после принятия к учету (С ВВОДОМ В ЭКСПЛ.) месяце.
-
Спасибо за ответ! Я постараюсь так сделать и отписаться Вам.
Я делала через 08 сч, как ВЫ говорите, почему то у меня ничего не получалось и я все снова на 01 сразу закинула🙁. Попробую еще раз😀
-
1. Поступление товаров и услуг 08-60.
2. Принятие к учету ОС 01-08 (вы же заводите элемент справочника ОС?).
Всё получится
-
Нашла ошибку, удалось провести документ :Принятие к учету ОС.
Но я немного сомневаюсь в его правильности:
Проверьте получившиеся проводки пожалуйста:
1. поступление товаров и услуг
Д 08.04 К 98.02 66424,94 руб - получено ОС в дар (без НДС)
2. ГТД по импорту:
Д 76.09 К 76.09 24213,70 руб
Д 08.04 К 76.09 9963,74 руб (таможенная пошлина)
Д 19.05 К 76.09 13749,96 руб (таможенная пошлина, стоимость)
Д. 08.04 К 76.09 500 руб (таможенный сбор)
Итог по Д 08.04 76888,68 руб.
3. Принятие к учету ОС:
Д 01.01 К 08.04 341,73 руб.
После закрытия месяца не появился сч 02 "Амортизация"
И смущает сумма по документу принятие к учету ОС.
Подскажите пожалуйста
Спасибо всем за помощь! вопрос снят
-
Ерунда у вас по стоимости ОС.
Вы Принятие к учету не раньше поступления по времени делаете?
-
таможня определяя рыночную стоимость кухонного гарнитура, прописала мне в таможенной декларации кухонный гарнитур в кг. когда я сделала документ принятие ОС к учету мне 1С автоматически приняла к учету 1 кг, а не все, что нужно🙁 вот эта сумма и получилась такая маленькая. Отредактировала вручную и все по суммам сошлось😀
-
Добрый вечер!
Зачем вам кг? Вам же нужны единицы - штуки как единицы гарнитура.
-
Таможня в декларации так прописала. Поэтому и мне пришлось на основании их документов также делать🙁
-
Мария, здравствуйте!
Таможня в своих документах оценку может делать в каких-угодно единицах измерений (хоть в попугаях!.. ).
Но это не означает, что вы будете прихлодовать килограммы кухонного гарнитура. Shikoly права.
Вы получили ОС, которые могут быть штуками, комплектами и т.п.единицами. 🙅
Оценку стоимости, собранную из всех расходов, вы должны отнести на кол-во полученных единиц гарнирута или на 1компект (или сколько их таких комплектов у вас?...) кухонного гарнитура.
Первичным документом по количеству для вас может быть инвойс (накладная, акт) от дарителя. А не показатели веса вашего гарнитура в ГТД.
Это понятно? 😇
-
Понятно😀 но кроме таможенной декларации у меня на руках нет ни одного документа. Поэтому и приходовала как там написано🙁
-
Сделайте в компл. 1.
А то получается, что поступило к вам 80кг (гарнитур), а приняли к учету 1 (дверь от гарнитура).
-
Спасибо, так и сделаю